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2017年度福州市委保密委员会办公室(市国家保密局)部门决算

来源:爱游戏全站app下载 作者:爱游戏官方网站入口     发布时间:2022-06-13 05:52:19

  根据《福州市财政局关于批复2017年度福州市国家保密局部门决算的通知》(榕财决[2017]47号)及《福州市财政局关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(榕财预[2014]76号)要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

  厅职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(榕委办[2002]99号),福州市委保密委员会办公室(市国家保密局)主要职责是:

  福州市委保密委员会办公室(市国家保密局)是福州市委办公厅的挂靠机构。主要职责是:贯彻党和国家有关保密工作的方针、政策和保密法律、法规,并负责监督、检查与落实工作。负责制订、修订我市有关保密工作的政策、保密法规和规章,指导、督促有关机关、单位建立健全保密规章制度。对全市保密工作进行组织、协调和宏观管理。查处与报告泄密事件。负责泄密事件查处并提出对泄密责任人的党政纪处分处理意见或审核泄密单位提出的处理意见;协调有关执纪执法部门追究泄密责任人的法律责任;及时将查处情况向省委保密委员会和省保密局报告;纠正违反保密法规、规章的行为。负责对市属单位的涉密通信、办公自动化和计算机信息系统建设的审批和保密管理,负责对计算机信息系统网上信息巡查防范工作。依法审查并办理各单位对外提供国家保密载体(如文件、资料、音像磁带、盘等)的出境批准手续。加强对印刷、复印及废品收购行业的保密检查、监督等管理工作。开展经常性的保密宣传教育。承办市委、市政府和市委保密委交办的其事项。

  福州市委保密委员会办公室(市国家保密局)为副处级行政单位。有1个下属单位:福州市国家保密局保密技术检查中心,为正科级事业单位。经费性质:财政预算拨款。上述人员编制总数为15名,在职人员12人。

  1、重视抓好中央、省委、市委保密工作决策部署的贯彻落实。市委领导高度重视。市委分别于7月14日、9月29日两次召开市委常委会专题会议,传达学习中央、省委有关文件和会议精神,听取保密工作情况汇报,研究部署保密工作。市保密部门认真贯彻落实。组织召开市委保密委全体成员(扩大)会议、全市保密工作会议,传达贯彻中央和省委、市委有关保密工作会议精神。在广泛征求意见的基础上,上报市委保密委、市委常委会审议通过了我市贯彻中央决策部署相关文件。全市各级各单位积极响应,抓好贯彻落实。开展专项保密督查,在市委督查组反馈意见后,各受检单位都进行了认真整改。通过专项督查,进一步推进中央、省委保密工作决策部署在我市的贯彻落实。

  2、突出抓好重大会议活动的保密服务保障。2017年,全市各级保密部门重点做好金砖会晤福州“三合一”会议等重大会议、涉外活动期间的保密服务保障。主要做好以下五项主要工作:加强保密宣传提醒;主动作为,抓好落实;开展专题保密培训;开展专项保密检查;加强计算机网络监控筛查。省国家保密局在开展相关会议保密专项检查中,对我市保密服务保障工作给予充分肯定。

  3、加强保密依法行政,提升我市保密工作依法管理水平。(1)在保密监督检查方面。一是开展保密绩效考评检查。在全市各级各单位自查自评的基础上,对我市12个县(市)区和19个市直单位进行抽查,发出23份《反馈意见书》,提出整改意见117条。二是开展保密自查自评及互联网门户网站检查。三是认真开展高考、医学考试等相关保密检查工作。(2)在保密行政管理方面。一是做好国家秘密载体印制资质和涉密项目确认初审工作。二是加强涉密网络保密审查。(3)严肃查处涉嫌失泄密违规案件4起。

  4、广泛宣传,增强我市保密宣教工作的实效性。一是突出主题宣传。组织开展“保密系统素质提升年”活动,开展《保密法》宣传月活动。二是注重日常宣传。重视一线保密宣传,年内市保密部门领导率先垂范,多次深入基层一线开展保密知识专题讲座,同时,充分运用党校、行政学院主阵地开设保密课,宣讲中央、省市委有关保密决策部署精神。

  5、构筑保密技术防线,提高我市保密技术防范水平。一是充分发挥我市保密技术检查系统作用,构筑我市计算机网络保密防线。二是强化保密技术装备配备。

  6、加强保密机构队伍建设,增强我市保密工作力量。一是加强保密系统思想建设。二是强化各级保密委员会党管保密的作用。三是加强保密技术专业力量建设。

  2017年福州市国家保密局年初结转和结余6.69万元,本年收入296.41万元,用事业基金弥补收支差0万元,本年支出267.6万元,结余分配0万元,年末结转和结余35.50万元。

  (一)2017年本年收入296.41万元,比2016年决算数减少5.62万元,减少1.86%,具体情况如下:

  (二)2017年本年支出267.60万元,比2016年决算数减少35.49万元,减少11.71%,具体情况如下:

  1、基本支出193.33万元。其中,人员支出141.68万元,公用支出20.84万元。

  2017年公共财政拨款支出267.60万元,比2016年决算数减少35.49万元,减少11.71%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)2010301(行政运行)132.66万元,较2016年决算数减少11.92万元,减少8.24%。主要原因: 2017年工资调整,行政运行支出减少。

  (二)2010302(一般行政管理事务)51.32万元,较2016年决算数增加5.81万元,增加12.77%。主要原因:2017年决算支出项目调整。

  (三)2010350(事业运行)15.58万元,较2016年决算数增加5.17万元,增加49.66%。主要原因:2017年人员增加。

  (四)2060503(科技条件专项)22.95万元,为2017年决算新增项级科目。主要原因:安装互联网检查系统(二期)支出。

  (五)2080501(归口管理的行政单位离退休)6.55万元,较2016年决算数增加0.67万元,增加11.39%。主要原因:退休人员退休金增加。

  (六)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)15.15万元,较2016年决算数减少0.05万元,减少0.33%。主要原因: 2017年机关事业单位缴交养老保险调整。

  (七)2210201(住房公积金)13.05万元,较2016年决算数增加3.22万元,增长32.76%。主要原因: 2016年工资调整,住房公积金基数增加。

  (八)2210202(提租补贴)3.75万元,较2016年决算数增加0.58万元,增长18.30%。2016年工资调整,提租补贴支出增加。

  (九)2210203(购房补贴)6.58万元,较2016年决算数增加2.33万元,增长54.82%。2016年工资调整,购房补贴支出增加。

  本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2016年决算数持平。

  (一)人员经费141.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出

  (二)公用经费20.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

  2017年“三公”经费公共财政拨款支出3.22万元,同比下降35.08%,主要原因是公务用车运行费减少,严格执行中央“八项规定”及公务接待管理制度,公务接待支出减少。

  (二)公务用车购置及运行费4.11万元。其中:公务用车购置费0元。公务用车运行费3.14万元。主要用于:公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别持平和下降23.60%,主要原因是:2016年公务用车改革,公务用车运行费支出减少。

  (三)公务接待费0.08万元。主要用于:党委口执行公务所需的接待支出,累计接待总人数14人。与2016年相比, 公务接待费支出下降20%,主要原因是:严格执行中央“八项规定”及公务接待管理制度,公务接待支出减少。

  2017年机关运行经费支出21.72万元,比2016年减少16.53%,主要是节约开支。

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价××万元(含)以上通用设备××台(套),单价××万元(含)以上专用设备××台(套)

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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